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| LEADER |
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| 003 |
CO-BoSNA |
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| 020 |
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| 040 |
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|a CO-BoSNA
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|c CO-BoSNA
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1 |
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|a spa
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| 082 |
0 |
4 |
|a 658.4013
|b M779a
|2 23
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| 100 |
1 |
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|a Montes Salazar, Carlos Alberto
|e autor
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| 245 |
1 |
0 |
|a Auditoría y control de gestión en las organizaciones :
|b Auditoría y control de gestión en las organizaciones /
|c Carlos Alberto Montes Salazar, Cristian Andrey Vallejo Bonilla
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| 250 |
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|a Primera edición
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| 260 |
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|a Bogotá :
|b Alpha editorial,
|c 2024.
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| 300 |
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|a 324 páginas :
|b ilustraciones a blanco y negro ;
|c 24 cm.
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| 500 |
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|a Incluye datos curriculares de los autores
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| 504 |
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|a Incluye bibliografía
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| 505 |
0 |
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|a Capítulo 1: Objetivos, alcance e informe de la auditoría de gestión en las organizaciones -- Capítulo 2: Estructura de los sistemas de control de gestión -- Capítulo 3: Modelos de control interno -- Capítulo 4: Control interno organizacional -- Capítulo 5: Evaluación de riesgos organizaciones -- Capítulo 6: Evaluación operativa de la organización operacional -- Capítulo 7: Evaluación del desempeño organizacional -- Capítulo 8: Los sistemas de información y comunicación y su relación con la auditoria de gestión -- Capítulo 9: Ejercicio práctico de una auditoría de gestión -- Capítulo 9.13: Conclusiones e informe de la auditoría de gestión. -- Anexo: Comparación anual de las cuentas del estado de situación financiera.
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| 520 |
3 |
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|a "Este libro contribuye al análisis exhaustivo que se debe realizar en la auditoría y el control de gestión. Abarca evaluaciones al: plan de gestión organizacional, sistema de administración de riesgos, la gestión operativa, la gestión de los recursos financieros, el cumplimiento de las disposiciones normativas (tributarias, comerciales, laborales), la efectividad de los sistemas de información, la efectividad de los subsistemas de calidad y medioambientales.
Con esta obra, se podrá contar con un enfoque teórico-práctico y una explicación didáctica de la auditoría de gestión, que permitirá analizar la efectividad del control interno para darle un enfoque holístico, y mejorar el entendimiento de la elaboración y el manejo de los papeles de trabajo en este tipo de auditorías".
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| 650 |
1 |
7 |
|a Control interno organizacional
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| 650 |
1 |
7 |
|a Auditoría interna
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| 700 |
1 |
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|a Vallejo Bonilla, Cristian Andrey
|e autor
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| 942 |
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|2 ddc
|c BOOK
|n 0
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| 952 |
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| 999 |
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